2017年審計理論與實務重點梳理第七章內部控制測評的作用
【摘要】環(huán)球網校編輯為考生發(fā)布“2017年審計理論與實務重點梳理第七章內部控制測評的作用”的新聞,為考生發(fā)布審計師考試的相關知識點,希望大家認真學習和復習,預祝考生都能順利通過考試。2017年審計理論與實務重點梳理第七章內部控制測評的作用的具體內容如下:
知識點八、內部控制測評的作用
內部控制測評在審計中的重要作用主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1.評價被審計單位內部控制的健全性和有效性,據以確定會計和其他經濟信息的可依賴性。
2.評估控制風險水平,據以確定對實質性審查的性質、范圍、時間和重點的影響,為制定和修改審計方案提供科學依據。
3.減少審計工作量,節(jié)約審計成本,保證審計質量。
4.向被審計單位提出健全和加強內部控制的建議,幫助其提高經濟效益。
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知識點八、內部控制測評的作用
內部控制測評在審計中的重要作用主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1.評價被審計單位內部控制的健全性和有效性,據以確定會計和其他經濟信息的可依賴性。
2.評估控制風險水平,據以確定對實質性審查的性質、范圍、時間和重點的影響,為制定和修改審計方案提供科學依據。
3.減少審計工作量,節(jié)約審計成本,保證審計質量。
4.向被審計單位提出健全和加強內部控制的建議,幫助其提高經濟效益。
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