2017年審計師《審計理論實務》講義內部控制及其測評
更新時間:2016-12-01 13:16:16
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摘要 【摘要】環(huán)球網校編輯為考生整理"2017年審計師《審計理論實務》講義內部控制及其測評的新聞,為考生發(fā)布審計師考試的重要知識點,希望大家認真學習,預祝各位都能順利通過考試。2017年審計師《審計理論實務》
【摘要】環(huán)球網校編輯為考生整理"2017年審計師《審計理論實務》講義內部控制及其測評”的新聞,為考生發(fā)布審計師考試的重要知識點,希望大家認真學習,預祝各位都能順利通過考試。2017年審計師《審計理論實務》講義內部控制及其測評的具體內容如下:
內部控制及其測評
(一)內部控制概述
1、掌握內部控制的含義、作用和局限性
2、掌握內部控制的種類
(二)內部控制要素
1、熟悉內部控制的要素:控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、對控制的監(jiān)督
(三)內部控制測評
1、掌握調查了解內部控制和記錄內部控制的方法
2、掌握內部控制測試的步驟和方法
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【摘要】環(huán)球網校編輯為考生整理"2017年審計師《審計理論實務》講義內部控制及其測評”的新聞,為考生發(fā)布審計師考試的重要知識點,希望大家認真學習,預祝各位都能順利通過考試。2017年審計師《審計理論實務》講義內部控制及其測評的具體內容如下:
3、熟悉對內部控制進行初步評價和再評價的內容
4、熟悉內部控制測試和實質性審查的關系
5、了解內部控制測評結果的利用
6、了解內部控制測評的作用
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