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中級審計師《理論與實務》知識點:內(nèi)部控制的五要素

更新時間:2021-08-20 13:18:56 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽205收藏41

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中級審計師《理論與實務》知識點
內(nèi)部控制的五要素
 

內(nèi)部控制五要素包括:

控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、對控制的監(jiān)督等五個。

控制環(huán)境:對企業(yè)設(shè)置和實施內(nèi)部控制有重大影響的因素的統(tǒng)稱。

風險評估:指企業(yè)及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關(guān)的風險,合理確定風險應對策略。它包括風險識別和風險分析。

控制活動:業(yè)務授權(quán)控制、職責分工控制、憑證與記錄控制、實物控制和獨立檢查

信息溝通系統(tǒng)構(gòu)成:會計系統(tǒng)、信息系統(tǒng)和傳導機制等

對控制的監(jiān)督:是指被審計單位內(nèi)部特定人員對各項內(nèi)部控制設(shè)計、職責及其履行情況的監(jiān)督檢查。

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