2012年審計 內(nèi)部控制預(yù)習(xí)題(三)
9 .下列各項中,不屬于控制活動的是:$lesson$
A .監(jiān)督 B .實物控制
C .獨立檢查 D .職責(zé)分工控制
【答案】A
【解析】這個知識點考核的是控制活動的內(nèi)容??刂苹顒影I(yè)務(wù)授權(quán)控制、職責(zé)分工控制、憑證與記錄控制、食物控制和獨立檢查等內(nèi)容。
10 .審計人員在對內(nèi)部控制進行初評后,認為應(yīng)該實施內(nèi)部控制測試的情況的是:
A.內(nèi)部控制的設(shè)置極為有限
B.進行內(nèi)部控制測試不經(jīng)濟
C.難以對內(nèi)部控制的健全性有效性做出評價
D.內(nèi)部控制風(fēng)險較低
【答案】D
【解析】這個知識點考核的是對內(nèi)部控制進行初步評價的內(nèi)容。經(jīng)過初步評價,如果認為控制系統(tǒng)正常,相關(guān)的內(nèi)部控制能夠防止或發(fā)現(xiàn)和糾正重大錯報或漏報,審計人員就應(yīng)適當(dāng)減低控制風(fēng)險的評估水平,轉(zhuǎn)入內(nèi)部控制測試階段。但如果認為內(nèi)部控制的設(shè)置極為有限,或?qū)徲嬋藛T不宜進行內(nèi)部控制測試時,則轉(zhuǎn)入實質(zhì)性測試階段。當(dāng)進行內(nèi)部控制測試不經(jīng)濟時,審計人員也不再對內(nèi)部控制實施測試,而是直接轉(zhuǎn)入實質(zhì)性測試階段。
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